2020年9月7日下午,集團公司審計合規部組織部門全體員工在2708會議室開展為期半天的部門內部培訓,學習關于內部審計的相關業務知識,并對近期重點工作及下一步的工作計劃進行安排部署。
本次培訓分別從兩個方面展開:一是內部審計報告的撰寫規范,涵蓋審計概況、審計依據、審計評價、審計發現及建議等內容;二是在實施審計過程中怎樣找到審計線索,如何從異常數字、異常的購銷單位與往來單位、賬戶之間異常對應關系、異常時間、異常的地點、有關人員的異常變化、平時積累的審計對象資料、實地觀察中尋找、運用邏輯推理、審核原始證據等十大切入點發現問題,結合典型案例進行分析解讀,具有較強的實操性。
培訓結束后,審計合規部對下一步具體的內部審計項目及風控法務工作進行安排部署,以利于推動審計合規工作按計劃有序開展。
本次培訓,有助于提升審計合規部人員的職業素養和實戰能力,對于進一步有效開展審計合規業務工作具有積極的作用。
撰文:曾曉艷
審核:王安芬